Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1737 |
Data de lançamento: |
16/03/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA NO RELÓGIO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO KURUMIM REP II BIO DA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA NO RELÓGIO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO KURUMIM REP II BIO DA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS. |
120,00 |
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22/03/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 201687. |
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120,00 |
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11/04/2016 |
Pagamento de Empenho 1737/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2796 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.