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Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1766 Data de lançamento: 17/03/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ ITINERARIO DE MUNDO NOVO, CFE LICITAÇÃO Nº 010/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, CONTRATO Nº 029/2016. 0,00 32.415,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ ITINERARIO DE MUNDO NOVO, CFE LICITAÇÃO Nº 010/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, CONTRATO Nº 029/2016. 32.415,20
01/04/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 251 2.163,84
07/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 235 2.163,84
02/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 253. 5.255,04
05/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 238 5.255,04
01/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 256. 6.182,40
06/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 240 6.182,40
01/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 258. 7.109,76
05/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 244 6.435,28
18/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 259. 3.400,32
03/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 246 3.400,32
03/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 246 674,48
01/09/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 261. 6.491,52
05/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 248, 249 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1766/2016 - REF. 1932KM WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 6.491,52
04/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 263. 1.812,32
05/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 253 1.812,32
TOTAL 32.415,20 32.415,20 32.415,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.