Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ ITINERARIO DE MUNDO NOVO, CFE LICITAÇÃO Nº 010/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, CONTRATO Nº 029/2016. |
32.415,20 |
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| 01/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 251 |
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2.163,84 |
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| 07/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 235 |
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2.163,84 |
| 02/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 253. |
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5.255,04 |
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| 05/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 238 |
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5.255,04 |
| 01/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 256. |
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6.182,40 |
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| 06/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 240 |
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6.182,40 |
| 01/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 258. |
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7.109,76 |
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| 05/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 244 |
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6.435,28 |
| 18/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 259. |
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3.400,32 |
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| 03/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 246 |
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3.400,32 |
| 03/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 246 |
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674,48 |
| 01/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 261. |
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6.491,52 |
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| 05/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 248, 249
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1766/2016 - REF. 1932KM
WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 |
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6.491,52 |
| 04/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 263. |
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1.812,32 |
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| 05/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 253 |
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1.812,32 |
| TOTAL |
32.415,20 |
32.415,20 |
32.415,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |