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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARTHA MISSIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2128 Data de lançamento: 29/03/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 29.03.2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 6º CRS SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DE CADERNETA DO IDOSO NO MUNICÍPIO. 26,70 26,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2016 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 29.03.2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 6º CRS SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DE CADERNETA DO IDOSO NO MUNICÍPIO. 26,70
29/03/2016 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. 26,70
10/05/2016 Pagamento de Empenho 2128/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859402 26,70
TOTAL 26,70 26,70 26,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.