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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2139 Data de lançamento: 29/03/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES JORGE RODRIGUES, DANIELA AZEVEDO, AIRTON SILVA, JOÃO COSTA SILVA, EVA LIRA, DANILO FRESE, NARA DRESSLER, NABOR MELLO, BRAYAN BATISTA E JOÃO SILVEIRA, E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTE LUCIELI BATISTA DA SILVA. 0,00 766,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES JORGE RODRIGUES, DANIELA AZEVEDO, AIRTON SILVA, JOÃO COSTA SILVA, EVA LIRA, DANILO FRESE, NARA DRESSLER, NABOR MELLO, BRAYAN BATISTA E JOÃO SILVEIRA, E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTE LUCIELI BATISTA DA SILVA. 766,00
18/04/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE CF 41959, 41950. 766,00
10/05/2016 Pagamento de Empenho 2139/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859370 766,00
TOTAL 766,00 766,00 766,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.