Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2217 |
Data de lançamento: |
04/04/2016 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DVR 500 GB PARA MONITORAMENTO DAS CÂMERAS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
1.269,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DVR 500 GB PARA MONITORAMENTO DAS CÂMERAS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
1.269,00 |
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04/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 010878225. |
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1.269,00 |
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10/05/2016 |
Pagamento de Empenho 2217/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2816 |
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1.269,00 |
TOTAL |
1.269,00 |
1.269,00 |
1.269,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.