Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2234 |
Data de lançamento: |
05/04/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NO DISTRITO DE MUNDO NOVO-TRAVESSA PRÓXIMO NEGRINHO PEREIRA. |
0,00 |
1.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NO DISTRITO DE MUNDO NOVO-TRAVESSA PRÓXIMO NEGRINHO PEREIRA. |
1.520,00 |
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05/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 010895687. |
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1.520,00 |
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10/05/2016 |
Pagamento de Empenho 2234/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861126 |
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1.520,00 |
TOTAL |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.