Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2240 |
Data de lançamento: |
05/04/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA EVA DE ALMEIDA DA SILVEIRA, DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10. |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA EVA DE ALMEIDA DA SILVEIRA, DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10. |
640,00 |
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05/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº010891918. |
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640,00 |
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10/05/2016 |
Pagamento de Empenho 2240/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861125 |
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640,00 |
TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.