| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 2258 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE OFICINA A SER REALIZADO NA VAN PEUGEOT PLACAS INE-6512 DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 111,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | REF. SERVIÇO DE OFICINA A SER REALIZADO NA VAN PEUGEOT PLACAS INE-6512 DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 111,00 | ||
| 06/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 8683. | 111,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2258/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859403 | 111,00 | ||
| TOTAL | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||