| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2291 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1112. | 185,64 | 185,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1112. | 185,64 | ||
| 06/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 185,64 | ||
| 06/04/2016 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. | -0,10 | ||
| 06/04/2016 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE. | -0,10 | ||
| 14/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2016 - REF. MARÇO/2016 OI SA - 2050 | 185,54 | ||
| TOTAL | 185,54 | 185,54 | 185,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||