Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CELSO DE ALVARENGA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2311 |
Data de lançamento: |
07/04/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/03/2016, PARA PARTICIPAR EM AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE TRANSPORTE JUNTAMENTE COM A AMASBI. |
199,60 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2016 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/03/2016, PARA PARTICIPAR EM AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE TRANSPORTE JUNTAMENTE COM A AMASBI. |
99,80 |
|
|
07/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CELSO DE ALVARENGA. |
|
99,80 |
|
11/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850376
PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2016
CELSO DE ALVARENGA - 989 |
|
|
99,80 |
TOTAL |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.