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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IVANDRO BIAZZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2384 Data de lançamento: 14/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 12.04.16, PARA CONDUZIR PACIENTE "EM EMERGENCIA" A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 26,70 26,70
1.00 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 14.04.16, PARA CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 26,70 26,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2016 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 12.04.16, PARA CONDUZIR PACIENTE "EM EMERGENCIA" A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 14.04.16, PARA CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. 53,40
14/04/2016 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. 53,40
10/05/2016 Pagamento de Empenho 2384/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859360 53,40
TOTAL 53,40 53,40 53,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.