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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 257 Data de lançamento: 19/01/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 0,00 351,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2016 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 351,20
19/01/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA, CFE NF Nº 010155302. 351,20
15/02/2016 Pagamento de Empenho 257/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851566 351,20
TOTAL 351,20 351,20 351,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.