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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2574 Data de lançamento: 25/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2016 - PREGÃO Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 045/2016. 0,00 3.930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2016 REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2016 - PREGÃO Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 045/2016. 3.930,00
11/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 1391. 3.930,00
13/06/2016 Pagamento de Empenho 2574/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859439 3.930,00
TOTAL 3.930,00 3.930,00 3.930,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.