REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2016 - PREGÃO Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 045/2016.
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3.930,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2016
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2016 - PREGÃO Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 045/2016.
3.930,00
11/05/2016
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 1391.
3.930,00
13/06/2016
Pagamento de Empenho 2574/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859439
3.930,00
TOTAL
3.930,00
3.930,00
3.930,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.