| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2650 | Data de lançamento: | 27/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pagto folha mes 04/2016 | 0,00 | 17.209,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2016 | Referente pagto folha mes 04/2016 | 17.209,40 | ||
| 27/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 04/2016 E FÉRIAS 05/2016. | 17.209,40 | ||
| 02/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2650/2016 SERVIDORES - 4 | 17.209,40 | ||
| TOTAL | 17.209,40 | 17.209,40 | 17.209,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||