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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2778 Data de lançamento: 27/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2776/2016, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PACIENTE VALDIR BENET DE AMBULÂNCIA COM UTI DE ESPUMOSO PARA PASSO FUNDO. 32,99 32,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2016 REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2776/2016, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PACIENTE VALDIR BENET DE AMBULÂNCIA COM UTI DE ESPUMOSO PARA PASSO FUNDO. 32,99
27/04/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 0568. 32,99
09/05/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2016 UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 1705 32,99
TOTAL 32,99 32,99 32,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.