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Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2811 Data de lançamento: 29/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO KOMBI ISY 6086. 0,00 9,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2016 REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO KOMBI ISY 6086. 9,60
29/04/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 0168982. 9,60
10/05/2016 Pagamento de Empenho 2811/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2814 9,60
TOTAL 9,60 9,60 9,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.