Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
283 |
Data de lançamento: |
21/01/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE UM FILTRO PL 364-H932/4 PARA O CAMINHAO MB 709 COM PLACAS ICW 1627, PERTENCENTE A SEC. MUN. INFRA. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE UM FILTRO PL 364-H932/4 PARA O CAMINHAO MB 709 COM PLACAS ICW 1627, PERTENCENTE A SEC. MUN. INFRA. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
25,00 |
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21/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF Nº 0159115. |
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25,00 |
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17/02/2016 |
Pagamento de Empenho 283/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860910 |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.