Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2860 |
Data de lançamento: |
02/05/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, MARIA INES S. C. TAVARES, 04/2015. |
145,00 |
145,00 |
1.00 |
REF. MÊS 05/2015, |
43,50 |
43,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2016 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, MARIA INES S. C. TAVARES, 04/2015. REF. MÊS 05/2015, |
188,50 |
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02/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 04/2015 E 05/2015. |
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188,50 |
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12/05/2016 |
Pagamento de Empenho 2860/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2825 |
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188,50 |
TOTAL |
188,50 |
188,50 |
188,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.