Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2893 |
Data de lançamento: |
02/05/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, CAMILA FERRARI FRANKENBERGER - MES 08/2015 |
438,94 |
438,94 |
1.00 |
MES 09/2015 |
438,94 |
438,94 |
1.00 |
MES 10/2015 |
438,94 |
438,94 |
1.00 |
MES 11/2015 |
438,94 |
438,94 |
1.00 |
MES 12/2015 |
438,94 |
438,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2016 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, CAMILA FERRARI FRANKENBERGER - MES 08/2015 MES 09/2015 MES 10/2015 MES 11/2015 MES 12/2015 |
2.194,70 |
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02/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA MES 08/2015
MES 09/2015
MES 10/2015
MES 11/2015
MES 12/2015 |
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2.194,70 |
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12/05/2016 |
Pagamento de Empenho 2893/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859410 |
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2.194,70 |
TOTAL |
2.194,70 |
2.194,70 |
2.194,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.