Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3071 |
Data de lançamento: |
12/05/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA OPERÁRIA. |
0,00 |
408,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA OPERÁRIA. |
408,90 |
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12/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 011287366. |
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408,90 |
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13/06/2016 |
Pagamento de Empenho 3071/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859435 |
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408,90 |
TOTAL |
408,90 |
408,90 |
408,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.