Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3084 |
Data de lançamento: |
13/05/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CASA DA PREFEITURA RESIDIDA POR EVANDRO LEAL HENKES, SOB NUMERO DE NIS 20925097122. |
0,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CASA DA PREFEITURA RESIDIDA POR EVANDRO LEAL HENKES, SOB NUMERO DE NIS 20925097122. |
325,00 |
|
|
13/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 011300801. |
|
325,00 |
|
11/07/2016 |
Pagamento de Empenho 3084/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861173 |
|
|
325,00 |
TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.