Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3164 |
Data de lançamento: |
20/05/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CIRURGIAS CESARIANAS, ANESTESIAS E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES NATALINA DE OLIVEIRA DE CAMPOS E NATALIA A. ROSA. |
0,00 |
3.440,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2016 |
REF. CIRURGIAS CESARIANAS, ANESTESIAS E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES NATALINA DE OLIVEIRA DE CAMPOS E NATALIA A. ROSA. |
3.440,90 |
|
|
20/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 03129, 03130, 03131, 03132. |
|
3.440,90 |
|
13/06/2016 |
Pagamento de Empenho 3164/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859414 |
|
|
3.440,90 |
TOTAL |
3.440,90 |
3.440,90 |
3.440,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.