| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DEBORA DOS SANTOS IBERNOM GOMES |
| Número do empenho: | 3208 | Data de lançamento: | 24/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇOS DE TERAPIA, ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICA, DA PACIENTE JULIENE DE SOUZA OLIVEIRA. | 197,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | REF. SERVIÇOS DE TERAPIA, ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICA, DA PACIENTE JULIENE DE SOUZA OLIVEIRA. | 197,50 | ||
| 24/05/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE RECIBO. | 197,50 | ||
| 13/06/2016 | Pagamento de Empenho 3208/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859428 | 197,50 | ||
| TOTAL | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||