Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3215 |
Data de lançamento: |
24/05/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 25/05/2016, PARA BUSCA DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. |
0,00 |
26,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2016 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 25/05/2016, PARA BUSCA DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. |
26,70 |
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24/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. |
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26,70 |
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12/07/2016 |
Pagamento de Empenho 3215/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850384 |
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26,70 |
TOTAL |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.