Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3466 |
Data de lançamento: |
01/06/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE CORREIA IMPORTADA B 76 PARA UNIDADE DO BRITADOR. |
0,00 |
51,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE CORREIA IMPORTADA B 76 PARA UNIDADE DO BRITADOR. |
51,14 |
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02/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CASSIANO AMARAL, CFE NF .040.519. |
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51,14 |
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17/10/2016 |
Pagamento de Empenho 3466/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850396 |
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51,14 |
TOTAL |
51,14 |
51,14 |
51,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.