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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3475 Data de lançamento: 01/06/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES COM 500 FOLHAS DE OFICIO A4 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 865,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2016 REF. AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES COM 500 FOLHAS DE OFICIO A4 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 865,00
07/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR VERA TEREZINHA SCHEIBLER, CFE NF .011.555.283. 865,00
15/06/2016 Pagamento de Empenho 3475/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 566 865,00
TOTAL 865,00 865,00 865,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.