Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
353 |
Data de lançamento: |
25/01/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 001/2016. |
0,00 |
298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 001/2016. |
298,00 |
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25/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 01202564. |
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298,00 |
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15/02/2016 |
Pagamento de Empenho 353/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850363 |
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298,00 |
TOTAL |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.