Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3538 |
Data de lançamento: |
03/06/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
REF. 2/4 DE DIARIA EM VIAGEM A IJUI, NOS DIAS 08 E 09/06/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CTPS's NO NOVO SISTEMA. |
26,70 |
53,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2016 |
REF. 2/4 DE DIARIA EM VIAGEM A IJUI, NOS DIAS 08 E 09/06/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CTPS's NO NOVO SISTEMA. |
53,40 |
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03/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CELSO ALVARENGA. |
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53,40 |
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08/06/2016 |
Pagamento de Empenho 3538/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1332 |
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53,40 |
TOTAL |
53,40 |
53,40 |
53,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.