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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3553 Data de lançamento: 06/06/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2016 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS. 0,00 3.224,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2016 REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2016 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS. 3.224,51
17/08/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 02990. 3.224,51
26/08/2016 Pagamento de Empenho 3553/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.224,51
TOTAL 3.224,51 3.224,51 3.224,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.