| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOCELI CAMPOS DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 3596 | Data de lançamento: | 08/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CARGAS DE GÁS 13 KG, PARA A EMEF MENINO DEUS. | 0,00 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CARGAS DE GÁS 13 KG, PARA A EMEF MENINO DEUS. | 124,00 | ||
| 08/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .011.568.967. | 124,00 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Empenho 3596/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2910 | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||