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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3612 Data de lançamento: 09/06/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONFECCAO DA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA NA EMEF MENINO DEUS. 0,00 27,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONFECCAO DA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA NA EMEF MENINO DEUS. 27,49
09/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARESM CFE CF 259559. 27,49
10/11/2016 Pagamento de Empenho 3612/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2912 27,49
TOTAL 27,49 27,49 27,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.