Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3612 |
Data de lançamento: |
09/06/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONFECCAO DA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA NA EMEF MENINO DEUS. |
0,00 |
27,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONFECCAO DA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA NA EMEF MENINO DEUS. |
27,49 |
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09/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARESM CFE CF 259559. |
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27,49 |
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10/11/2016 |
Pagamento de Empenho 3612/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2912 |
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27,49 |
TOTAL |
27,49 |
27,49 |
27,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.