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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3647 Data de lançamento: 13/06/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE VERGILIO ALVES DA SILVA PELO PERÍODO DE 22/06/2016 A 22/07/2016. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2016 REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE VERGILIO ALVES DA SILVA PELO PERÍODO DE 22/06/2016 A 22/07/2016. 350,00
13/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 109. 350,00
11/07/2016 Pagamento de Empenho 3647/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 0575 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.