Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3730 |
Data de lançamento: |
16/06/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E VESTIMENTAS PARA A USO NA FESTA JUNINA DA EMEF MENINO DEUS. |
0,00 |
800,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E VESTIMENTAS PARA A USO NA FESTA JUNINA DA EMEF MENINO DEUS. |
800,90 |
|
|
16/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .011.646.204. |
|
800,90 |
|
10/11/2016 |
Pagamento de Empenho 3730/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2915 |
|
|
800,90 |
TOTAL |
800,90 |
800,90 |
800,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.