Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3797 |
Data de lançamento: |
21/06/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOBINA DE PAPEL PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. |
0,00 |
95,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOBINA DE PAPEL PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. |
95,70 |
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21/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .011.695.507. |
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95,70 |
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10/11/2016 |
Pagamento de Empenho 3797/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2915 |
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95,70 |
TOTAL |
95,70 |
95,70 |
95,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.