Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LDAJ - LIGA DESP.DO ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3800 |
Data de lançamento: |
21/06/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO JOGOS DO CAPEONATO REGIONAL CATEGORIAS DE BASE. |
0,00 |
1.930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO JOGOS DO CAPEONATO REGIONAL CATEGORIAS DE BASE. |
1.930,00 |
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11/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0730. |
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1.110,00 |
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27/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851604
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3800/2016 -
LDAJ - LIGA DESP.DO ALTO JACUI - 2448 |
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1.110,00 |
03/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0737. |
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820,00 |
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29/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3800/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861452 |
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820,00 |
TOTAL |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.