Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LUZIANA CENCI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3842 |
Data de lançamento: |
23/06/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. MÃO-DE-OBRA DE CONFECÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2016 |
REF. MÃO-DE-OBRA DE CONFECÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
1.500,00 |
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30/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 006. |
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1.500,00 |
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10/11/2016 |
Pagamento de Empenho 3842/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861252 |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.