Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3984 |
Data de lançamento: |
27/06/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE pagamento folha mês 06/2016 |
0,00 |
1.455,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2016 |
REFERENTE pagamento folha mês 06/2016 |
1.455,08 |
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27/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, RESCISÃO 06/2016, FERIAS 07/2016. |
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1.455,08 |
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01/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3984/2016
SERVIDORES - 4 |
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1.455,08 |
TOTAL |
1.455,08 |
1.455,08 |
1.455,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.