| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4123 | Data de lançamento: | 30/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO E MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DA COZINHA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 411,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2016 | REF. AQUISIÇÃO E MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DA COZINHA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 411,00 | ||
| 30/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.798.205. | 411,00 | ||
| 29/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2016 JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA - 2100 | 411,00 | ||
| TOTAL | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||