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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4130 Data de lançamento: 30/06/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. MONTAGEM E BALANCEAMENTO DA RODA DA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV-7235, DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2016 REF. MONTAGEM E BALANCEAMENTO DA RODA DA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV-7235, DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 80,00
30/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF 8739. 80,00
10/11/2016 Pagamento de Empenho 4130/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859541 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.