Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4149 |
Data de lançamento: |
04/07/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE INFORMÁTICA DA EMEF MENINO DEUS. |
0,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE INFORMÁTICA DA EMEF MENINO DEUS. |
880,00 |
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04/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .002.074. |
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880,00 |
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23/11/2016 |
Pagamento de Empenho 4149/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2930 |
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880,00 |
TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.