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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4321 Data de lançamento: 18/07/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO DE UM DISCO TACOGRAFO SEMANAL PARA A VAN PEUGEOT PLACAS INE-6512 DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2016 REF. AQUISIÇAO DE UM DISCO TACOGRAFO SEMANAL PARA A VAN PEUGEOT PLACAS INE-6512 DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 38,00
18/07/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR JOCEMIR SIGNOR MACIEL, CFE NF Nº 4288. 38,00
14/12/2016 Pagamento de Empenho 4321/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859622 38,00
TOTAL 38,00 38,00 38,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.