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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4327 Data de lançamento: 18/07/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS) CARGAS GÁS DE COZINHA, P 13 PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2016 REF AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS) CARGAS GÁS DE COZINHA, P 13 PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 120,00
18/07/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR JOELCI MARIA DA SILVACFE NF Nº 152677. 120,00
12/12/2016 Pagamento de Empenho 4327/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861350 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.