Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4376 |
Data de lançamento: |
21/07/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22.07.2016, PARA BUSCAR SERVIDORAS EM RETORNO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. |
0,00 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2016 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22.07.2016, PARA BUSCAR SERVIDORAS EM RETORNO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. |
99,80 |
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21/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT. |
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99,80 |
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03/08/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-99,80 |
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03/08/2016 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE. |
-99,80 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.