| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4493 | Data de lançamento: | 25/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente PAGTO FOLHA MES 07/2016 | 0,00 | 941,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2016 | Referente PAGTO FOLHA MES 07/2016 | 941,32 | ||
| 25/07/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA NORMAL, RESCISÃO 07/2016, FERIAS 08/2016. | 941,32 | ||
| 02/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2016 SERVIDORES - 4 | 941,32 | ||
| TOTAL | 941,32 | 941,32 | 941,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||