Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4715 |
Data de lançamento: |
01/08/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA VAN PEUGEOT PLACAS INE-6512 DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
248,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA VAN PEUGEOT PLACAS INE-6512 DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
248,00 |
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01/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 012115812. |
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248,00 |
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14/12/2016 |
Pagamento de Empenho 4715/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859608 |
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248,00 |
TOTAL |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.