Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4721 |
Data de lançamento: |
01/08/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, JULHO/2016: DÉBORA S. SILVA, |
161,92 |
161,92 |
1.00 |
LOURI ROCHA HENKES, |
257,84 |
257,84 |
1.00 |
MARILI DE A. PEREIRA, |
170,19 |
170,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2016 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, JULHO/2016: DÉBORA S. SILVA, LOURI ROCHA HENKES, MARILI DE A. PEREIRA, |
589,95 |
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01/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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589,95 |
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16/08/2016 |
Pagamento de Empenho 4721/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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589,95 |
TOTAL |
589,95 |
589,95 |
589,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.