Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4779 |
Data de lançamento: |
04/08/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PACIENTE MARIA FATIMA LIRA DE CAMPOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, DE RETORNO DE PORTO ALEGRE A CAMPOS BORGES. |
0,00 |
70,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PACIENTE MARIA FATIMA LIRA DE CAMPOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, DE RETORNO DE PORTO ALEGRE A CAMPOS BORGES. |
70,65 |
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21/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-70,65 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.