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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4789 Data de lançamento: 05/08/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO DE UM BUJAO PARA O CARTER PARA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV-7235 DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2016 REF. AQUISIÇAO DE UM BUJAO PARA O CARTER PARA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV-7235 DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 16,00
05/08/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR JANDIR DA SILVA SANTOS, CFE NF Nº 5591. 16,00
28/12/2016 Pagamento de Empenho 4789/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859666 16,00
TOTAL 16,00 16,00 16,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.