Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 002/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016. |
8.167,52 |
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| 26/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 26.630. |
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2.840,96 |
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| 05/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4812/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 598 |
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2.840,96 |
| 12/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 26.841. |
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2.285,90 |
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| 21/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4812/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 599 |
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2.285,90 |
| 09/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 27.700. |
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2.158,00 |
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| 21/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4812/2016 - REF. NOVEMBRO/2016
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 |
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2.158,00 |
| 07/12/2016 |
CONFORME CONTATO TELEFONICO COM JULIO, NÃO SERÃO MAIS ENTREGUES OS MEDICAMENTOS. |
-882,66 |
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| TOTAL |
7.284,86 |
7.284,86 |
7.284,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |