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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4813 Data de lançamento: 08/08/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIAVEL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 002/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016. 0,00 6.387,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 002/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016. 6.387,07
26/08/2016 EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 26.632. 2.382,68
05/09/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4813/2016 - REF. AGOSTO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 2.382,68
12/09/2016 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 26.843. 1.486,70
21/09/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4813/2016 - REF. SETEMBRO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 1.486,70
09/11/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 27.702. 2.183,00
21/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4813/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 2.183,00
07/12/2016 CONFORME CONTATO TELEFONICO COM JULIO, NÃO SERÃO MAIS ENTREGUES OS MEDICAMENTOS. -334,69
TOTAL 6.052,38 6.052,38 6.052,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.